Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Haushaltsdiagramm

-51.466,20 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-51.466,20 €
91,89%
-2.978,52 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.978,52 €
5,32%
-615 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-615 €
1,10%
-466,56 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-466,56 €
0,83%
250 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
250 €
0,45%
234,72 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
234,72 €
0,42%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -51.466,20 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -2.978,52 €
  • 15 Abschreibungen
    -615 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -466,56 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    250 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    234,72 €
  • Summe
    -55.041,56 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
484,72 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-55.526,28 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-55.041,56 €
Veranschlagtes Sonderergebnis
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-55.041,56 €